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西藏自治区人民政府驻西安办事处2021年度部门预算

发布日期:2021-02-23 16:24 来源:西藏自治区人民政府驻西安办事处 作者:


目  录

第一部分 西安办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西安办事处2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西安办事处2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、主要职能

按照《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(藏政办发2010105号)规定,我办主要职能如下:

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员,以及分散安置在陕西等7省区(陕、甘、宁、青、新、豫、晋)的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西安办事处共4个内设机构,分别是:办公室(机关党委、政工人事处)、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处(自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处)。所属事业单位6个,分别是:郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队(由接待处管理);除车队为事业单位外,其他5个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位,未纳入西安办事处预算编制范围。

第二部分

西安办事处2021年度预算明细表

(表格详见附件1

第三部分

西安办事处2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西安办事处2021年收支总预算1591.74元。收入包括:一般公共预算拨款收入1121.78万元、上年结转469.96万元;支出包括:一般公共服务支出1415.48万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出48.26万元、住房保障支出41.43万元

二、2021年度部门收入总表的说明

西安办事处2021年收入预算1591.74万元,其中:上年结转469.96万元,占收入预算的29.52%;一般公共预算拨款收入1121.78万元,占收入预算的70.48 %

三、2021年部门支出总表的说明

西安办事处2021年支出预算1591.74万元,其中:基本支出1047.65万元,占支出预算的65.82%;项目支出544.09万元,占支出预算的34.18%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

西安办事处2021年财政拨款收支总预算1591.74万元。收入为一般公共预算拨款1591.74万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1121.78万元、上年结转469.96万元;支出包括:一般公共服务支出1415.48万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出48.26万元、住房保障支出   41.43万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西安办事处2021年一般公共预算当年拨款1591.74万元,比2020预算减少34.02万元,主要原因:一是2021年度在职人员数量较2020年有所减少,支出相应减少;二是按照压减经费的要求对公用经费预算进行了压减,支出相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

西安办事处2021年财政拨款总预算1591.74万元,其中:一般公共服务支出1415.48万元88.93%;社会保障和就业支出86.57万元5.44%卫生健康支出48.26万元3.03%住房保障支出41.43万元2.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1015.10万元,比2020年执行数减少56.29万元,下降5.25%。主要是2021年度在职人员数量较2020年有所减少,支出相应减少;按照压减经费的要求对公用经费预算进行了压减,支出相应减少。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2.9万元,比2020年减少25.11万元,下降90%。主要是该预算是2020年东围墙改造项目结转的10%的质保金款项。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为397.48万元,比2020年增加387.26元,主要是2021年度对项目支出的功能科目进行了规范,用其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)代替了行政运行(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为86.57万元,比2020 年执行数增加23.99万元,上升76.67%。主要是:2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出结转34.36万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为39.17万元,2020 年执行数增加7.89万元,上升25.22%。主要是2020年结转基本医疗保险缴费结转10.77万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为9.09万元,2020 年执行数减少1.62万元,下降15.13%。主要是2021年预算中公务员补助单位缴费比例减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为41.43万元,2020 年执行数减少1.88万元,下降4.34%。主要是当年在职人员减少,缴费相应减少。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

西安办事处2021年一般公共预算基本支出1047.65万元,其中:人员经费903.40万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费其他工资福利支出)住房公积金对个人和家庭的补助抚恤金生活补助其他对个人和家庭的补助)

公用经费144.25万元,主要包括:商品和服务支出办公费水费电费邮电费取暖费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费公务通讯补贴离退休人员公用经费食堂补助邮寄费其他商品和服务支出)工会经费

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西安办事处2021年“三公”经费预算数为103.70万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费49.50万元,公务接待费54.20万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1.92万元,压缩1.82%,其中:公务接待54.20万元,较2020年减少2.55万元;公务用车购置及运行费49.50万元,较2020年增加0.63万元(包含公务车辆保险费4万元),主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则,减少不必要的公务接待活动,控制公务接待和公务用车成本,压减“三公”经费。2021年因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车保有量为8辆,预计国内公务接待300余批次,800余人次。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我办2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

西安办事处2021年机关运行经费财政拨款预算144.25万元(含2020年结转44.07万元,比2020年预算增加20.05万元,增长16.14%。主要是:上年结转44.07万元,本年继续使用。当年财政拨款100.18万元,主要是按照压减经费的要求对公用经费预算进行了压减

(二)政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额56.50万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.50万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202012月底,本部门及所属各预算单位共有车辆8辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、其他用车7辆,其他用车主要是接待和一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排车辆购置预算,也未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

西安办事处2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,资金382.48万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金382.48万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(机关业务费,资金294.62万元),占年初项目支出预算总额的77.03%。(详见附件2:重点项目绩效目标表

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西安办事处2021年度部门预算无扶贫资金项目

(六)政府债务情况。

西安办事截至目前使用和管理政府债券资金情况,无对外举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……